2022-01-18 来凤县人民医院 2740
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  (一)负责设备、总务等科室的进购审计、物价政策执行审计、财务执行情况审计等全院的内部审计工作。

  (二)负责制定审计项目计划,确定内部审计工作重点和目标,负责有关的规章制度和内部审计实施细则的制定和督查。

  (三)负责审计预算的执行和决算。

  (四)负责审计财务收支及有关经济活动。

  (五)负责审计基本建设投资、修缮工程、大型设备项目。

  (六)负责审计上级各类专项经费的管理和使用。

  (七)负责开展药品和医用耗材购销专项审计调查工作。

  (八)负责开展医疗服务价格执行情况专项审计。

  (九)负责审计经济管理和效益情况。

  (十)负责向院领导提交审计工作报告,及时汇报审计工作中的重大事项。

  (十一)负责与外部审计的沟通与合作。根据审计业务的需要,经院领导批准后,委托具有相应资质的社会中介机构进行审计,并检查监督审计业务质量。

  (十二)做好审计档案的整理、立卷和保管工作。

  (十三)对院内各部门,各科室财经物资活动内控制度的建设及执行情况进行监督检查,提出改进管理,加强内部控制,提高效益的建议。在经济管理宏观控制方面当好院领导参谋。